Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2250024119 Vyúčtovanie el. energie 05/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 5,04 € 05.06.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8370338678 T Com - telef. poplatky 05/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 04.06.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8660602289 SPP - plyn 06/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 488,00 € 02.06.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202502792 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 05/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5,41 € 02.06.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8404626361 Spotreba el. energie - 06/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 01.06.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202505 stravné s réžia 05/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 306,66 € 30.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5042025 Obec za vodu 31.12.2024 do 07.05.25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 110,89 € 27.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
225000709 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 59,59 € 27.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2526095 Digitálne kompetencie pre učiteľov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 Iné 70,00 € 26.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2526043 Digitálne kompetencie pre učiteľov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 Iné 120,00 € 23.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8369565890 Telecom internet od 22.04.25 do 21.05.25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 28,19 € 23.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202502620 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka od 13.5.25 do 12.5.26 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 25,29 € 19.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020250007 Spracovanie účtovníctva 04/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 502,25 € 13.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2250018276 Vyúčtovanie el. energie 04/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 8,46 € 07.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52509490 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 20,70 € 05.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
25200779 Detská šerpa ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Marek Byrtus 87508486 Iné 61,10 € 05.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202502500 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 04/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5,41 € 05.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8368747733 T Com - telef. poplatky 04/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 05.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8660562671 SPP - plyn 05/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 488,00 € 02.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8404626361 Spotreba - el. energie 05/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 01.05.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
53 Preprava detí MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 36103004 Iné 140,80 € 30.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
252078 Pracovné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,80 € 30.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202504 Srava a réžia 04/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 344,32 € 30.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8367966796 Telecom internet od 22.03.2025 do 21.04.2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 28,19 € 22.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020250003 Spracovanie účtovníctva 02/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 502,25 € 15.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020250005 Spracovanie účtovníctva 03/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 502,25 € 15.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
25131149 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Stiefel Eurocart s.r.o 31360513 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 184,00 € 11.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
12525 Servis kanalizačných systémov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Iné 110,70 € 11.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202501560 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 02/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5,41 € 11.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202501925 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 03/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5,41 € 11.04.2025 19.09.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »