170/2021 |
Časopis Új Szó |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DUEL - Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
60,72 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021 |
Objednávame u Vás materiál k obnoveniu parkety v triedách. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 446,71 € |
15.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
125/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
634,39 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021 |
Materiál na opravu podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 812,32 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Heizer František |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.08.2021 |
|
31.12.2021 |
17.08.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
068/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
255,20 € |
21.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Nájmy a prenájmy |
250,60 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2021 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
216,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
27.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
84,68 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
10.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 718,65 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |