Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
031/2020 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 135,87 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
174/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 54,28 € 12.11.2020 26.11.2020 Faktúra
118/2020 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. 45258767 Iné 168,00 € 03.09.2020 09.09.2020 Faktúra
028/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 334,93 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
060/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 196,70 € 16.04.2020 30.04.2020 Faktúra
078/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 245,00 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
132/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 458,05 € 11.09.2020 08.10.2020 Faktúra
163/2020 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 622,80 € 04.11.2020 26.11.2020 Faktúra
003/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 10.01.2020 13.02.2020 Faktúra
016/2002 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 06.02.2020 13.02.2020 Faktúra
032/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
055/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 08.04.2020 30.04.2020 Faktúra
065/2020 Poplatok za dodávku tepla-vyúčtov.r.2019 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 986,22 € 30.04.2020 04.05.2020 Faktúra
068/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 05.05.2020 15.05.2020 Faktúra
082/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 03.06.2020 01.07.2020 Faktúra
096/2020 poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 06.07.2020 30.07.2020 Faktúra
108/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 06.08.2020 09.09.2020 Faktúra
124/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
146/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
166/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »