055/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
08.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
068/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
05.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
082/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
03.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
096/2020 |
poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
077/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
22.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
84,68 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
021/2020 |
Pobyt ( nocľah a 3x strava )počas lyžiarskeho výcviku pre 28 žiakov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika |
36622915 |
Iné |
3 010,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
029//202 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
052/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
067/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
05.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
080/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
02.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |