Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
061/2020 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,75 € 20.04.2020 30.04.2020 Faktúra
062/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 890,70 € 23.04.2020 30.04.2020 Faktúra
063/2020 Poplatok za TKO 2020 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 762,16 € 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
064/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 114,12 € 27.04.2020 30.04.2020 Faktúra
065/2020 Poplatok za dodávku tepla-vyúčtov.r.2019 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 986,22 € 30.04.2020 04.05.2020 Faktúra
066/2020 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.05.2020 15.05.2020 Faktúra
067/2020 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 105,00 € 05.05.2020 15.05.2020 Faktúra
068/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 05.05.2020 15.05.2020 Faktúra
070/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 214,91 € 11.05.2020 01.06.2020 Faktúra
071/2020 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 12.05.2020 01.06.2020 Faktúra
072/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 46,52 € 12.05.2020 01.06.2020 Faktúra
073/2020 Oprava kopírovacieho stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Iné 35,00 € 13.05.2020 01.06.2020 Faktúra
074/2020 Kontrola a oprava telov.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 198,58 € 14.05.2020 01.06.2020 Faktúra
075/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Kultúra, média, tlač 95,18 € 15.05.2020 01.06.2020 Faktúra
076/2020 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 20,00 € 20.05.2020 19.06.2020 Faktúra
077/2020 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
078/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 245,00 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
079/2020 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2020 19.06.2020 Faktúra
080/2020 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 105,00 € 02.06.2020 19.06.2020 Faktúra
081/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 183,60 € 02.06.2020 01.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »