Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
082/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 03.06.2020 01.07.2020 Faktúra
083/2020 čistiace potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,90 € 03.06.2020 01.07.2020 Faktúra
084/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 213,59 € 04.06.2020 01.07.2020 Faktúra
085/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,05 € 08.06.2020 02.07.2020 Faktúra
086/2020 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 11.06.2020 02.07.2020 Faktúra
088/2020 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 LED ARENA s.r.o. 47355867 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 148,40 € 12.06.2020 02.07.2020 Faktúra
089/2020 LED TV LG ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 649,90 € 12.06.2020 02.07.2020 Faktúra
090/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,24 € 12.06.2020 03.07.2020 Faktúra
091/2020 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Stavebné práce, opravárenské práce 41,76 € 19.06.2020 30.07.2020 Faktúra
092/2020 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 441,98 € 29.06.2020 30.07.2020 Faktúra
093/2020 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
094/2020 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 02.07.2020 30.07.2020 Faktúra
095/2020 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 105,00 € 06.07.2020 30.07.2020 Faktúra
096/2020 poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 06.07.2020 30.07.2020 Faktúra
097/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,05 € 06.07.2020 30.07.2020 Faktúra
098/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 336,62 € 06.07.2020 30.07.2020 Faktúra
099/2020 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 Iné 660,20 € 13.07.2020 30.07.2020 Faktúra
100/2020 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,05 € 13.07.2020 30.07.2020 Faktúra
101/2002 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 14.07.2020 30.07.2020 Faktúra
102/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 31,20 € 14.07.2020 30.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »