027/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
047/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
066/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
079/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
093/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
06.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
758,93 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
063/2020 |
Poplatok za TKO 2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
762,16 € |
24.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020 |
Hračky do ŠKD |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
T&D Trading s.r.o. |
48307866 |
Iné |
833,99 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
062/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
890,70 € |
23.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020 |
Odvoz TKO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
960,00 € |
11.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
065/2020 |
Poplatok za dodávku tepla-vyúčtov.r.2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
986,22 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
46351299 |
Iné |
1 005,90 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
088/2020 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 148,40 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
1 190,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu podlahy v jednej triede |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 464,44 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |