157/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
460,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/08 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Nagy Iván |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
143/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
108,48 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
644,66 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021 |
Skladacie podložky - ŠKD |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pebecon s.r.o. |
51796767 |
Iné |
280,00 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,80 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 728,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021 |
On-line workshop - EduPage |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LoginIT, s.r.o. |
46476369 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,02 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pónya Štefan |
34950632 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 554,00 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021 |
Koberec |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
Iné |
356,60 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 344,00 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 303,50 € |
08.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |