Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
064/2024 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 168,73 € 12.04.2024 09.05.2024 Faktúra
065/2024 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 12.04.2024 09.05.2024 Faktúra
061/2024 tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 252,67 € 08.04.2024 09.05.2024 Faktúra
062/2024 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 08.04.2024 09.05.2024 Faktúra
058/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 86,27 € 05.04.2024 09.05.2024 Faktúra
059/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 211,00 € 05.04.2024 09.05.2024 Faktúra
057/2024 Poradenstvo BOZP a PO ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 240,00 € 04.04.2024 09.05.2024 Faktúra
056/2024 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 79,20 € 03.04.2024 09.05.2024 Faktúra
053/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Faktúra
054/2024 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Právne a konzultačné služby 216,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Faktúra
055/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Faktúra
051/2024 Materiál na opravu podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Iné 4 980,00 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
052/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 808,68 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
050/2024 Hračky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Škola.sk, s.r.o. 50293893 Iné 1 254,70 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
048/2024 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 281,00 € 20.03.2024 15.04.2024 Faktúra
049/2024 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 B2B partner s.r.o. 44413467 Iné 1 810,80 € 20.03.2024 15.04.2024 Faktúra
043/2024 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 Iné 3 473,00 € 18.03.2024 08.04.2024 Faktúra
044/2024 Knihy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TEXTUS s.r.o. 36682195 Iné 1 096,00 € 18.03.2024 11.04.2024 Faktúra
045/2024 Poplatok za TKO 2024 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 2 306,53 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
046/2024 Vypočtová technika - vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 316,00 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »