Faktúra č. 002/2019

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 002/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Mes.prenájom kop.stroja
  • Dátum doručenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 79,16 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka: