Faktúra č. 041/2019

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 041/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Školské potreby DHN
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 49,80 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka: