Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
130/2021 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 63,28 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
131/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
132/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 43,00 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
124/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
125/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Stavebné práce, opravárenské práce 634,39 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
126/2021 Materiál na opravu podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Stavebné práce, opravárenské práce 1 812,32 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
123/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 303,50 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
121/2021 Koberec ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DIEGO DS, s.r.o. 50305433 Iné 356,60 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra
122/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Soóky - Surda 43331076 Stavebné práce, opravárenské práce 1 344,00 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra
119/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 272,02 € 06.09.2021 07.10.2021 Faktúra
120/2021 údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pónya Štefan 34950632 Stavebné práce, opravárenské práce 1 554,00 € 06.09.2021 07.10.2021 Faktúra
115/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BM-PLAST spol.s.r.o. 36280186 Stavebné práce, opravárenské práce 1 728,00 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
116/2021 On-line workshop - EduPage ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 LoginIT, s.r.o. 46476369 Nájmy a prenájmy 100,00 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
117/2021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
118/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
114/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.09.2021 07.10.2021 Faktúra
112/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 531,91 € 26.08.2021 08.09.2021 Faktúra
113/2021 Strojové čistenie podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CSsavers, s.r.o. 48004031 Stavebné práce, opravárenské práce 164,63 € 23.08.2021 08.09.2021 Faktúra
111/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 43,60 € 12.08.2021 08.09.2021 Faktúra
110/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 11.08.2021 08.09.2021 Faktúra
109/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 09.08.2021 08.09.2021 Faktúra
108/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 215,39 € 05.08.2021 10.08.2021 Faktúra
1052021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
106/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
107/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
104/2021 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 292,25 € 20.07.2021 10.08.2021 Faktúra
102/2021 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 2 595,60 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
103/2021 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 6 864,48 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
101/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 14.07.2021 10.08.2021 Faktúra
099/2021 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 84,07 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »