Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
175/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 656,04 € 02.12.2021 02.12.2021 Faktúra
188/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 364,98 € 17.12.2021 10.01.2022 Faktúra
036/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Iné 9 210,72 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
059/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Stavebné práce, opravárenské práce 1 894,80 € 07.05.2021 11.05.2021 Faktúra
125/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Stavebné práce, opravárenské práce 634,39 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
126/2021 Materiál na opravu podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Stavebné práce, opravárenské práce 1 812,32 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
115/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BM-PLAST spol.s.r.o. 36280186 Stavebné práce, opravárenské práce 1 728,00 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
098/2021 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DIMEX - Slovensko, s.r.o. 36373991 Stavebné práce, opravárenské práce 173,28 € 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
024/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Iné 272,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
044/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Iné 325,00 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
169/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby - COVID 19 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 640,00 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
001/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.01.2021 20.01.2021 Faktúra
016/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
023/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
049/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 14.04.2021 11.05.2021 Faktúra
053/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
073/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2021 22.06.2021 Faktúra
092/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
107/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
114/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.09.2021 07.10.2021 Faktúra
138/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.10.2021 07.10.2021 Faktúra
154/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Faktúra
177/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.12.2021 03.01.2022 Faktúra
085/2021 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TEXTUS s.r.o. 36682195 Iné 139,65 € 22.06.2021 12.07.2021 Faktúra
043/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Adlerr, s.r.o. 36710369 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,40 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
061/2021 Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 179,50 € 11.05.2021 14.06.2021 Faktúra
002/2021 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 05.01.2021 20.01.2021 Faktúra
038/2021 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
093/2021 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
141/2021 Poradenstvo BOZP a PO ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »