107/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
770,00 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,54 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021 |
Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Iné |
1 000,00 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021 |
Poplatok za TKO 2021 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
1 025,10 € |
27.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Nájmy a prenájmy |
1 256,10 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021 |
poplatok penále |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UPSVaR |
|
Iné |
1 294,00 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 343,28 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 344,00 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 470,75 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pónya Štefan |
34950632 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 554,00 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 718,65 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 728,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPN . Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
Iné |
1 741,50 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021 |
Materiál na opravu podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 812,32 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021 |
Vybudovanie školského rozhlasu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CAT Systems s.r.o. |
36253243 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 894,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 000,00 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
Iné |
2 054,91 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
10.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |