Faktúra č. 1425/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Technické služby
  • IČO: 00305391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 1425/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 288,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2019
  • Poznámka: