1225/2018 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1226/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1227/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1228/2018 |
Vývoz fekálií |
Palkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1229/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1230/2018 |
Vývoz fekálií |
Majoros Kristián |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1231/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
213,54 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1232/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
116,50 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1233/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 112,34 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1351/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
906/2018 |
servis vozidla DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
237,56 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
907/2018 |
servis vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
711,17 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
908/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
909/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
910/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
911/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
912/2018 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
291,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
913/2018 |
výkopné práce, montážne a dokončovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,85 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
914/2018 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
550,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
915/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |