Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1225/2018 Vývoz fekálií Both Alexander 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1226/2018 Vývoz fekálií Domény Nikolas 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1227/2018 Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1228/2018 Vývoz fekálií Palkovičová Olga 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1229/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1230/2018 Vývoz fekálií Majoros Kristián 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1231/2018 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 213,54 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1232/2018 odvoz smeti kontajnerom JK Gabčíkovo s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 116,50 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1233/2018 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 112,34 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1351/2018 povinné poistné Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 264,52 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
906/2018 servis vozidla DS726FN Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 237,56 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
907/2018 servis vozidla DS725EE Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 711,17 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
908/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 680,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
909/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 2 680,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
910/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 680,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
911/2018 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
912/2018 tonery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Iné 291,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
913/2018 výkopné práce, montážne a dokončovacie práce Gabčíkovo 00305391 František Bedinszky - El. Bedi 43494358 Stavebné práce, opravárenské práce 277,85 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
914/2018 dopravné značky Gabčíkovo 00305391 N-fol s.r.o. 50691660 Iné 550,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
915/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 299,22 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »