749/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,99 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
748/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
358,78 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
747/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
746/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1335/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
349,20 € |
10.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
733/2018 |
stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 245,58 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
732/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
85,32 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
731/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
316,60 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
729/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
728/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
727/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1186/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 211,98 € |
07.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
730/2018 |
kúpna zmluva č. 1/2018 - obstaranie bytov 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223 330,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
726/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,67 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
725/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
724/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
723/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
722/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
721/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
720/2018 |
predtlačiarenskú prípravu zalamovanie textu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |