781/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
782/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
489,85 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
783/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
784/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
785/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
787/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 031,87 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
788/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1055/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1056/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1057/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1058/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1059/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 551,41 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1061/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,57 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1062/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
129,76 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1151/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019 |
Úverová zmluva - prekleňovací úver 3002/19/006 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
37 964,32 € |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
04.10.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
765/2019 |
havarijné poistenie DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
370,70 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
766/2019 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
334,35 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |