105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1050/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1051/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1052/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
466,15 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1053/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
718,50 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1054/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
210,00 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1055/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
103,23 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1056/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
245,59 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1057/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 189,62 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1058/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1059/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1060/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1061/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1062/2018 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1063/2018 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1064/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1065/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1066/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1067/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |