Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1138/2019 stravné lístky Gabčíkovo 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 154,00 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
1139/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 173,20 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
114/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 28,78 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1140/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
1141/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 268,00 € 07.08.2019 07.08.2019 Faktúra
1142/2019 povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 336,47 € 20.09.2019 20.09.2019 Faktúra
1143/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 16.09.2019 16.09.2019 Faktúra
1144/2019 Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 06.09.2019 06.09.2019 Faktúra
1145/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 184,00 € 09.09.2019 09.09.2019 Faktúra
1146/2019 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 912,42 € 05.03.2019 05.03.2019 Faktúra
1147/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 624,44 € 03.10.2019 03.10.2019 Faktúra
1148/2019 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 COOL-T Garage Boledovičová 52318222 Stavebné práce, opravárenské práce 210,00 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
1149/2019 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 COOL-T Garage Boledovičová 52318222 Stavebné práce, opravárenské práce 878,00 € 04.09.2019 04.09.2019 Faktúra
115/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 43,85 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1150/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 191,00 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
1151/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1152/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1153/2019 opravárske práce SCANIA Technické služby 31826245 Variens Kft. Gyor 10517954-2-03 Stavebné práce, opravárenské práce 164,00 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
1154/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 265,60 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1156/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 156,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »