Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
579/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 864,00 € 17.08.2020 21.08.2020 Faktúra
655/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Stavebné práce, opravárenské práce 1 480,00 € 17.09.2020 21.09.2020 Faktúra
747/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 300,00 € 09.10.2020 09.10.2020 Faktúra
854/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 552,00 € 19.11.2020 19.11.2020 Faktúra
879/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 588,00 € 21.01.2020 21.01.2020 Faktúra
888/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 188,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Faktúra
908/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 444,00 € 08.04.2020 08.04.2020 Faktúra
956/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 540,00 € 12.05.2020 12.05.2020 Faktúra
976/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 464,00 € 09.07.2020 09.07.2020 Faktúra
985/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 464,00 € 17.08.2020 17.08.2020 Faktúra
995/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 504,00 € 08.09.2020 08.09.2020 Faktúra
1021/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 392,00 € 18.11.2020 18.11.2020 Faktúra
1222/2020 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 508,00 € 21.12.2020 21.12.2020 Faktúra
40/2020 Nájomná zmluva Gabčíkovo 00305391 Csibová Alžbeta Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.03.2020 30.03.2020 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
210/2020 betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 950,00 € 25.03.2020 27.03.2020 Faktúra
211/2020 betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 830,00 € 25.03.2020 27.03.2020 Faktúra
776/2020 betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 980,00 € 02.11.2020 02.11.2020 Faktúra
777/2020 betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 970,00 € 02.11.2020 02.11.2020 Faktúra
836/2020 betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 980,00 € 10.11.2020 10.11.2020 Faktúra
865/2020 betonárske a búracie práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 970,00 € 30.11.2020 02.12.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »