237/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
3 593,34 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 335,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 178,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
456/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 446,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,30 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024 |
servisné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
846,00 € |
29.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024 |
motorový olej - Reanault AA569EO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,49 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024 |
znalecký posudok na parc.č. 2624/9,2624/10 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
7/2024 |
znalecký posudok na parc.č. 2624/9,2624/10 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
458/2024 |
cement, lepidlo flexibilné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024 |
polohopisný a výškopisný plán - ul. Vodárenská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
950,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INPROST spol. s.r.o. |
31363091 |
Iné |
57,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024 |
prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITAP s.r.o. |
47842504 |
Iné |
3,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |