2017/17 |
výcvik členov DHZ v protiplynovom polygóne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovnaft a.s |
31322832 |
Iné |
143,00 € |
11.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
11/2017 |
prac.kalendar |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
23,15 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
673/2017 |
tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,63 € |
30.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
380/2017 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tavi-Trade, s.r.o. |
31432077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
266,33 € |
09.05.2017 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
810/2017 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ORGECO spol. s.r.o. |
31433090 |
Iné |
1 974,76 € |
10.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
396/2017 |
oprava vretenovej kosačky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
15.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,04 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
394,22 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,07 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 088,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
181,60 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |