1340/2018 |
pneu traktor |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,40 € |
25.06.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1341/2018 |
pneu traktor |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
988,80 € |
16.07.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1343/2018 |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 232,00 € |
04.08.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1344/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,50 € |
30.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1360/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
11.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1362/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,50 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1371/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1372/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1373/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1375/2018 |
oprava, montáž a údržba plynových kotlov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1378/2018 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1380/2018 |
rozšírenie kamerového systému v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 063,59 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
678/2018 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
Canton, s.r.o. |
35803916 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
336,00 € |
17.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
670/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
663/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
747/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
744/2018 |
tonery, material |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,50 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
742/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
739/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
738/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |