Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902/2017 | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
903/2017 | Vývoz fekálií | Rohály Jozef | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
904/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
905/2017 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
906/2017 | Vývoz fekálií | Gottlieb Árpád | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
907/2017 | Vývoz fekálií | SUN-GASTRO WASH,s.r.o. | 45265631 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
908/2017 | Vývoz fekálií | Juricin Ján | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
910/2017 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 20.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | ||||
913/2017 | Vývoz fekálií | DURAMOL,s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,71 € | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
919/2017 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 179,28 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
922/2017 | Vývoz fekálií | Miestne kulturne stredisko | 0059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 158,90 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
923/2017 | Vývoz fekálií | Gajdos Peter | 00 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
924/2017 | Vývoz fekálií | Horvath Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
925/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolasz | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
926/2017 | Vývoz fekálií | Lelkes Matej | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
927/2017 | Vývoz fekálií | Grof Gejza | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
928/2017 | Vývoz fekálií | Heizerova Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
930/2017 | Vývoz fekálií | Darnai Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
931/2017 | Vývoz fekálií | Jakusova Barbora | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
932/2017 | Vývoz fekálií | Restauracia Vendel | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |