Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
187/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Uniqa pojisťovňa, a.s. 53812948 Iné 810,13 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
188/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Uniqa poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 34,40 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
189/2024 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Uniqa poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 222,96 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/2024 Dodatok č. 0001/2024 k NZ 5/2020 Gabčíkovo 00305391 POLISCHO s.r.o. 31448941 Iné 9 163,37 € 27.02.2024 28.02.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
158/2024 Telefon Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
159/2024 gravírovanie vlastnej menovky Gabčíkovo 00305391 Media Leaders s.r.o. 46406999 Iné 374,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
160/2024 prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania Gabčíkovo 00305391 ITAP s.r.o. 47842504 Iné 3,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
164/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 46,20 € 28.02.2024 29.02.2024 Faktúra
3/2024 Kartotéka Gabčíkovo 00305391 KOVOTYP s.r.o. 35808705 Iné 867,90 € 28.02.2024 04.03.2024 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA Objednávka
166/2024 elektroinštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Iné 460,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
17/2024 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 14.12.2023 k č. V-7875/23 Gabčíkovo 00305391 Kósa Imrich Iné 0,00 € 28.02.2024 05.03.2024 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
170/2024 vypracovanie projektu Gabčíkovo 00305391 C&C Projekt Studios s.r.o. 56040881 Iné 4 500,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
165/2024 elektrický materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 2 909,04 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
171/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 49,89 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
172/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 054,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
173/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 598,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
174/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 811,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
175/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 728,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
176/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
178/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »