48/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
45,50 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 518,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 486,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 437,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 171,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 364,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024 |
monitoring komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
1 223,25 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,40 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |