Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1319/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 26 617,87 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1320/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 5 363,44 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1319/2019 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 477,09 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1320/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 426,08 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1321/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 641,59 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1322/2019 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 459,47 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1323/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305391 Technické služby 31826245 Iné 418,25 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1324/2019 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 283,91 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1325/2019 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1326/2019 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 194,22 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1327/2019 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1328/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 117,38 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1329/2019 zber a odvoz TKO BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 67,13 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1330/2019 odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služy 31826245 Iné 216,66 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
8/2020 vitrína Gabčíkovo 00305391 Estatic s.r.o. 36850365 Iné 333,60 € 12.02.2020 14.02.2020 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor Objednávka
1/2020 Matrika - tlačivá Gabčíkovo 00305391 Centrum Polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 14.01.2020 13.02.2020 Bc. Eva Vargová prednosta Objednávka
1/2020 výkončinnosti stavebného dozoru v rámci projektu CIZS Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 5 760,00 € 28.01.2020 28.01.2020 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »