Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313/2018 | tlač poštových poukazov | Gabčíkovo | 00305391 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kultúra, média, tlač | 13,67 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | ||||
237/2018 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 13,79 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||
861/2018 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 13,79 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | ||||
1388/2018 | vodné, stočné | Gabčíkovo | 00305391 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14,26 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||
1018/2018 | Vývoz fekálií | Vidovičová Barbora | 00 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
1020/2018 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
1021/2018 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
1023/2018 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
1024/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
1025/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
1042/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1044/2018 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1045/2018 | Vývoz fekálií | Gajdoš Peter | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1046/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1061/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1062/2018 | Vývoz fekálií | Heizerová Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1063/2018 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1064/2018 | Vývoz fekálií | Sabová | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1089/2018 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.05.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
1091/208 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.05.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |