Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,82 € 22.01.2024 07.02.2024 Faktúra
106/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,82 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
197/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,82 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
315/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,82 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
416/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,82 € 06.05.2024 10.05.2024 Faktúra
411/2024 banketová sukňa - Svätý Florian Gabčíkovo 00305391 Raczio s.r.o. 50301055 Nájmy a prenájmy 72,48 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
233/2024 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Mészáros Alfréd 11848979 Iné 73,50 € 11.03.2024 12.03.2024 Faktúra
2024/003TS spotreba energie Technicke služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,61 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
2024/008T spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,64 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
148/2024 oprava tlačiarne Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Stavebné práce, opravárenské práce 77,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
323/2024 dane a účtovníctvo - predplatné mesačníka Gabčíkovo 00305391 wolters Kluwer SR, s.r.o. 31348353 Iné 79,50 € 09.04.2024 10.04.2024 Faktúra
20240009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240010TS Vývoz fekálií Tibor Szalacsi 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240011TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 15.02.2024 15.02.2024 Faktúra
20240016TS Vývoz fekálií Grebáč Juraj 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 19.03.2024 19.03.2024 Faktúra
20240018TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Faktúra
20240019TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240031TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 29.04.2024 29.04.2024 Faktúra
20240033TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.05.2024 06.05.2024 Faktúra
20240034TS Vývoz fekálií Ladislav Švarda 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 22.05.2024 22.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »