Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
95/2017 Kúpna zmluva Gabčíkovo 00305391 Ing.László Sebők a Denisa Sebőková Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 12.12.2017 13.12.2017 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
1144/2017 Rozširovanie KTV Gabčíkovo 00305391 Speed telecom s.r.o. 45658919 Iné 1 875,00 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
867/2017 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 874,00 € 08.11.2017 08.11.2017 Faktúra
179/2017 zemný plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynársky priemysel,a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 861,00 € 07.02.2017 07.02.2017 Faktúra
1164/2017 maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 840,00 € 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
1122/2017 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 802,00 € 04.12.2017 06.12.2017 Faktúra
318/2017 dodaný materiál a výmena zásobníka TUV 23b.j. Gabčíkovo 00305391 Nagy Adrián 41397631 Stavebné práce, opravárenské práce 1 788,00 € 19.04.2017 20.04.2017 Faktúra
1101/2017 elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 41106890 Iné 1 755,00 € 29.11.2017 04.12.2017 Faktúra
869/2017 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 728,00 € 08.11.2017 08.11.2017 Faktúra
1105/2017 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Árpád Érsek - klampiarské práce 41395395 Stavebné práce, opravárenské práce 1 704,00 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
731/2017 Projektová dokumentácia - Telocvičňa základnej školy Gabčíkovo 00305391 GASTING, s.r.o. 36737721 Stavebné práce, opravárenské práce 1 680,00 € 13.09.2017 18.09.2017 Faktúra
36/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 36550949 Iné 1 676,50 € 13.01.2017 13.01.2017 Faktúra
736/2017 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 660,00 € 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
250/2017 dodávka a montáž vertikálnych žaluzií Gabčíkovo 00305391 EKOSTAV-AB, s.r.o. 36729965 Stavebné práce, opravárenské práce 1 656,00 € 31.03.2017 31.03.2017 Faktúra
734/2017 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 1 600,00 € 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
735/2017 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 1 600,00 € 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
876/2017 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 08.11.2017 08.11.2017 Faktúra
877/2017 maliarske práce a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 08.11.2017 08.11.2017 Faktúra
878/2017 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 08.11.2017 08.11.2017 Faktúra
417/2017 podaná strava sv. Florian Gabčíkovo 00305391 Reštaurácia Marica - Corso 32324812 Iné 1 577,60 € 24.05.2017 01.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »