95/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.László Sebők a Denisa Sebőková |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1144/2017 |
Rozširovanie KTV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Speed telecom s.r.o. |
45658919 |
Iné |
1 875,00 € |
11.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
867/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 874,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 861,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1164/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1122/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 802,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
318/2017 |
dodaný materiál a výmena zásobníka TUV 23b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 788,00 € |
19.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1101/2017 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 755,00 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
869/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 728,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1105/2017 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Árpád Érsek - klampiarské práce |
41395395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 704,00 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
731/2017 |
Projektová dokumentácia - Telocvičňa základnej školy |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTING, s.r.o. |
36737721 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
13.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36550949 |
Iné |
1 676,50 € |
13.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
736/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 660,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017 |
dodávka a montáž vertikálnych žaluzií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 656,00 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
734/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
735/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
876/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
877/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
878/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
417/2017 |
podaná strava sv. Florian |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
1 577,60 € |
24.05.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |