596/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 433,66 € |
03.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
700/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 433,66 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
326/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 424,50 € |
26.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
326/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 424,50 € |
26.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
675/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 423,35 € |
30.08.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
624/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 420,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017 |
maliarské práce MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1096/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 389,50 € |
24.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017 |
výroba a montáž vnut.zaluzii |
Gabčíkovo |
00305391 |
R G PLAST, s.r.o. |
36245585 |
Iné |
1 380,23 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
779/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 377,06 € |
06.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 350,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1049/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 347,33 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 326,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1158/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 316,00 € |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
654/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 305,50 € |
11.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
344/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
345/2017 |
maliarske a natieračské práce- nám. Sv.Trojice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 280,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |