150/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
251,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
0059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,93 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 071,70 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo,s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,16 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017 |
opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 472,10 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
869,23 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017 |
Nájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1219/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
178,50 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
14 780,00 € |
06.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
157/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakusova Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017 |
Vývoz fekálií |
Herrmanova Gabriela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
11 171,60 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,12 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 470,78 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Iné |
31,93 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |