102/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 326,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017 |
ročný popl.za zdroj znečistovania ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Iné |
270,00 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,94 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017 |
účasť na odbornom seminári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Iné |
40,00 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1225/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
601,80 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017 |
tonery,klávesnice,kábel,držiak adapter |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
894,50 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017 |
oprava motorového vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blažej Fekete F.B. - servis |
44268009 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
373,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 499,64 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,13 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,27 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |