49/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,08 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,77 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
891/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Alexander |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
8/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PhDr.Iván Fenes |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Zmluva |
1103/2019 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
243,98 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
5/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor |
Objednávka |
143/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 568,90 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
8,84 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
22.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
281,84 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019 |
PZP Liaz DS897CV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,54 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
16 103,60 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,17 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
IGJ Jármugyártás |
0000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
537,63 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |