Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
724/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
723/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
722/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 960,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
721/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 970,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
720/2018 predtlačiarenskú prípravu zalamovanie textu Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 208,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
751/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 400,03 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
750/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,76 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
749/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 38,99 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
748/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 358,78 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
747/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
746/2018 odvoz odpadu Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 407,73 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
745/2018 servis vozidla DS726FN Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 375,46 € 28.08.2018 19.09.2018 Faktúra
744/2018 tonery, material Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 360,50 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
743/2018 osadenie držiakov na vence pomníka Gabčíkovo 00305391 Mgr. Ladislav Csorgo 41698941 Iné 88,00 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
742/2018 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
741/2018 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 61,20 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
740/2018 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 277,20 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
739/2018 servisná práca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
738/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 13.09.2018 19.09.2018 Faktúra
737/2018 PZP - súbor vyúčtovanie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 576,37 € 13.09.2018 19.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »