77/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018 |
PZP Lada NIVA |
Gabčíkovo |
00305391 |
AXA Poisťovňa, a.s. |
368575421 |
Iné |
67,90 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
189,60 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018 |
odvoz odpadu -sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,68 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018 |
servis PSn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
10.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
322,00 € |
10.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
12.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 247,81 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
597,48 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
62,64 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
710,60 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
151,20 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 428,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018 |
výkon stroja CASE821B |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,40 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |