Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
1313/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1314/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 105,61 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1315/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 108,89 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1316/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 62,58 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1317/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 414,56 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1319/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 26 617,87 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1320/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 5 363,44 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1319/2019 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 477,09 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1320/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 426,08 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1321/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 641,59 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1322/2019 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 459,47 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1323/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305391 Technické služby 31826245 Iné 418,25 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1324/2019 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 283,91 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1325/2019 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1326/2019 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 194,22 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
1327/2019 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »