110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017 |
tonery,klávesnice,kábel,držiak adapter |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
894,50 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 499,64 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,13 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,27 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,11 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,17 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017 |
služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017 |
Ohrievač KONIG |
Gabčíkovo |
00305391 |
Penta SK, s.r.o. |
35899468 |
Iné |
256,10 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Iné |
350,00 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
5/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
14 780,00 € |
06.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
6/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Izabela Bottova,Štefan,Alfonz Bott, Mária Véghová |
|
Iné |
5 016,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
7/2017 |
Dohoda o poskytovaní služieb reklamy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Iné |
240,00 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |