Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1312/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1313/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1314/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 105,61 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1315/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 108,89 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1316/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 62,58 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1317/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 414,56 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1319/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 26 617,87 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1320/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 5 363,44 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
8/2020 vitrína Gabčíkovo 00305391 Estatic s.r.o. 36850365 Iné 333,60 € 12.02.2020 14.02.2020 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor Objednávka
1/2020 Matrika - tlačivá Gabčíkovo 00305391 Centrum Polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 14.01.2020 13.02.2020 Bc. Eva Vargová prednosta Objednávka
1/2020 výkončinnosti stavebného dozoru v rámci projektu CIZS Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 5 760,00 € 28.01.2020 28.01.2020 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
2/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Gabčíkovo 00305391 AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o 50598171 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 17.01.2020 17.01.2020 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
2/2020 tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského Gabčíkovo 00305391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 13.02.2020 13.02.2020 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
2/2020 tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského Gabčíkovo 00305391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 13.02.2020 13.02.2020 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
4/2020 tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Cintorinská Gabčíkovo 00305391 Slovenská pošta a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 13.02.2020 13.02.2020 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
8/2020 vitrína Gabčíkovo 00305391 Estatic s.r.o. 36850365 Iné 333,60 € 12.02.2020 14.02.2020 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »