92/2020 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
828,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
496,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
387,50 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,16 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
471,35 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,06 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
602,70 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
881,17 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 200,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 638,91 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,66 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |