71/2024 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,70 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INPROST spol. s.r.o. |
31363091 |
Iné |
57,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,89 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024 |
výroba a montáž izolačného dvojskla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 471,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 440,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 756,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 042,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 137,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
22,92 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024 |
školské potreby MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
17,28 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |