13/2017 |
Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu |
Technické služby |
31826245 |
BURAPIN,s.r.o. |
98111148 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
Vaculka Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
1170/2017 |
oprava vozidla DS 719 FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,41 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
752/2017 |
sústružnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Iné |
200,00 € |
22.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
398/2017 |
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Zvýšenie kapacity MŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
325,00 € |
16.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
493/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 260,00 € |
22.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
620/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 491,00 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
654/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 305,50 € |
11.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
764/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 242,50 € |
03.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
834/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
812,00 € |
23.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1096/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 389,50 € |
24.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1158/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 316,00 € |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017 |
Kúpna zmluva |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1212/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
318,50 € |
01.01.2017 |
|
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1214/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
427,00 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1220/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
252,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1230/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
276,50 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1237/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
364,00 € |
20.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1250/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
276,50 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1251/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
294,00 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1272/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
346,50 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |