Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/2017 Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu Technické služby 31826245 BURAPIN,s.r.o. 98111148 Iné 0,00 € 22.02.2017 22.02.2017 Vaculka Andrea riaditeľka Zmluva
1170/2017 oprava vozidla DS 719 FN Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 987,41 € 20.12.2017 03.01.2018 Faktúra
752/2017 sústružnícke práce Gabčíkovo 00305391 Ján Fekete 50863193 Iné 200,00 € 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
398/2017 riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Zvýšenie kapacity MŠ VJM Gabčíkovo 00305391 Mgr. Štefan Szlávik 50699962 Stavebné práce, opravárenské práce 325,00 € 16.05.2017 22.05.2017 Faktúra
493/2017 stravné lístky pre zamestnancov Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 1 260,00 € 22.06.2017 27.06.2017 Faktúra
620/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 1 491,00 € 26.07.2017 08.08.2017 Faktúra
654/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 1 305,50 € 11.08.2017 18.08.2017 Faktúra
764/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 1 242,50 € 03.10.2017 10.10.2017 Faktúra
834/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 812,00 € 23.10.2017 03.11.2017 Faktúra
1096/2017 stravné lístky pre zamestnancov Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 1 389,50 € 24.11.2017 04.12.2017 Faktúra
1158/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 1 316,00 € 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
123/2017 Kúpna zmluva Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 0,00 € 19.12.2017 11.01.2018 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
1212/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 318,50 € 01.01.2017 01.01.2017 Faktúra
1214/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 427,00 € 11.01.2017 11.01.2017 Faktúra
1220/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 252,00 € 07.02.2017 07.02.2017 Faktúra
1230/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Nájmy a prenájmy 276,50 € 10.03.2017 10.03.2017 Faktúra
1237/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 364,00 € 20.04.2017 20.04.2017 Faktúra
1250/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 276,50 € 17.05.2017 17.05.2017 Faktúra
1251/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Nájmy a prenájmy 294,00 € 19.06.2017 19.06.2017 Faktúra
1272/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 346,50 € 18.07.2017 18.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »