2018/9 |
nájomné za pozemok parc.č.2555/4 |
OSP Danubius DS, s.r.o |
36231738 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
210,00 € |
25.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
778/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
349,10 € |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
780/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
462,00 € |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
777/2018 |
poplatok za pripojenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
24.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
781/2018 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 026,90 € |
21.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
782/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
909,90 € |
21.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
784/2018 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
21.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
774/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
19.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
775/2018 |
prenájom kopírky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
61,60 € |
19.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
776/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,08 € |
19.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
773/2018 |
stavené práce: objekt Csemadok |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48 328,22 € |
18.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
766/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
767/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
768/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
880,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
769/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
730,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
770/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
771/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 598,40 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
772/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
808,05 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
739/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
740/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
277,20 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
741/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
61,20 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
742/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
743/2018 |
osadenie držiakov na vence pomníka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ladislav Csorgo |
41698941 |
Iné |
88,00 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
744/2018 |
tonery, material |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,50 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1318/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
735/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
111,60 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
736/2018 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
737/2018 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
738/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
13.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |