1052/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST,s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1053/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1054/2017 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1055/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicova Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1056/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1057/2017 |
Vývoz fekálií |
Meri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1058/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 919,63 € |
06.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1059/2017 |
odvoz materiálu voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
304,10 € |
06.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017 |
ročný popl.za zdroj znečistovania ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Iné |
270,00 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1060/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,39 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1061/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1062/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1063/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1064/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1066/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
129,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1067/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
118,26 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1068/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
772,64 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1069/2017 |
stravovacie služby pre hostí : Medzinárodná výstava drobných zvierat |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
825,30 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1070/2017 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
576,60 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1071/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
350,00 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1072/2017 |
ubytovacie služby - Medzinárodná výstava drobných zvierat a vtáctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
621,25 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1073/20174 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,92 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1074/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,12 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1075/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1076/2017 |
telefón Samsung Galaxy S8 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
200,00 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1077/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 112,28 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1078/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
511,33 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |