1079/2017 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print |
34131159 |
Iné |
84,90 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,94 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1080/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1081/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,84 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1082/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1083/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1084/2017 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
351,60 € |
14.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1085/2017 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
372,52 € |
14.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1086/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1087/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
154,06 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1088/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,07 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1089/2017 |
servisná prehliadka a oprava plyn kotlov športové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1090/2017 |
ozvučenie dňa 27.10.2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
230,00 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10914/2017 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
656,00 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1092/2017 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 253,65 € |
13.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1093/2017 |
PZP DS480EH- autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
20.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1094/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
65,51 € |
23.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1095/2017 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
888,86 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1096/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 389,50 € |
24.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1097/2017 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
85,81 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1098/2017 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
189,60 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1099/2017 |
dodávka a montáž odvetrania predsiene soc. zar. KOMP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horváth-Mont, |
40283615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
483,60 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017 |
prac.kalendar |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
23,15 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1100/2017 |
verejné obstarávanie "Ekodvor Gabčíkovo-separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
Iné |
1 500,00 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1101/2017 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 755,00 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1102/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1103/2017 |
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Budova prístavu s kaviarňou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tuman, s.r.o. |
36782050 |
Iné |
120,00 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1105/2017 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Árpád Érsek - klampiarské práce |
41395395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 704,00 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |