Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
116/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 922,00 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
1160/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1161/2018 ozvučenie Adventný koncert, Betlehem Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 200,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1161/2018 ozvučenie Adventný koncert, Betlehem Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 200,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1162/2018 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 97,55 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1163/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1164/2018 trieda kníh pre MŠ Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7,76 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1165/2018 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1166/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 320,12 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1167/2018 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Iné 159,66 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1168/2018 prenájom pozemkov na reklamné tabule Kanovits Group 48090034 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 734,40 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
1168/2018 prenájom pozemkov na reklamné tabule Kanovits Group 48090034 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 734,40 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
1169/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 374,38 € 04.09.2018 28.12.2018 Faktúra
117/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 822,00 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
1170/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 437,96 € 04.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1171/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 560,04 € 04.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1172/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 539,08 € 04.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1173/2018 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 45,40 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1174/2018 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 113,50 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1175/2018 Vývoz fekálií Vidová Martina 0000000 Technické služby 31826245 Iné 194,22 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1176/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1177/2018 Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1178/2018 Vývoz fekálií Bernáthová Gizela 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1179/2018 Vývoz fekálií Horváth Vojtech 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
118/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 212,00 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
1180/2018 Vývoz fekálií Bodó Imrich 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1181/2018 Vývoz fekálií Jobb Vladimír 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1182/2018 Vývoz fekálií Sabová 00 Technické služby 31826245 Iné 44,82 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1183/2018 odvoz smeti kontajnerom JK Gabčíkovo s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 223,26 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
1184/2018 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 114,73 € 05.09.2018 28.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »