116/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
922,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1160/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1161/2018 |
ozvučenie Adventný koncert, Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1161/2018 |
ozvučenie Adventný koncert, Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1162/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,55 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1163/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1164/2018 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1165/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1166/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 320,12 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1167/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
159,66 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1169/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
374,38 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1170/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
437,96 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1171/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,04 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1172/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
539,08 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1173/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1174/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1175/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1176/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1177/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1178/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1179/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1180/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1181/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1183/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
223,26 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1184/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |