1189/2019 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
206,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1190/2019 |
pozvánky, pohľadnice, grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Iné |
316,80 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191/2019 |
kresličské práce k proj. dokumentácii Rozšírenie ver. vodovodu |
Gabčíkovo |
00305391 |
LC CONTROL s.r.o. |
36739588 |
Iné |
696,00 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192/2019 |
váharské práce MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
140,14 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1193/2019 |
váharské práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
156,88 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1194/2019 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1195/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1196/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
647,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1197/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 997,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1198/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 763,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1199/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 003,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 057,74 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1200/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 209,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1201/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1202/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1203/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1204/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1205/2019 |
materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
8 450,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1206/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1207/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1208/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1209/2019 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 559,02 € |
09.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1210/2019 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1211/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1212/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1213/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1214/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 574,18 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |