Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1189/2019 Új szó Gabčíkovo 00305391 Duel-Press, s.r.o. 35722517 Iné 206,20 € 28.11.2019 06.12.2019 Faktúra
119/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 166,40 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1190/2019 pozvánky, pohľadnice, grafické služby Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Iné 316,80 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
1191/2019 kresličské práce k proj. dokumentácii Rozšírenie ver. vodovodu Gabčíkovo 00305391 LC CONTROL s.r.o. 36739588 Iné 696,00 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
1192/2019 váharské práce MŠ Cintorinská Gabčíkovo 00305391 MELAV, s.r.o. 47756012 Iné 140,14 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
1193/2019 váharské práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 MELAV, s.r.o. 47756012 Iné 156,88 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
1194/2019 overenie váhy Gabčíkovo 00305391 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 Iné 60,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1195/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 697,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1196/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 647,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1197/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 997,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1198/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 763,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1199/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 003,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
12/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 057,74 € 08.01.2019 17.01.2019 Faktúra
120/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1200/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 209,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1201/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 137,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1202/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 633,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1203/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 588,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1204/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 883,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1205/2019 materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. Gabčíkovo 00305391 Baribal, s.r.o. 44984740 Iné 8 450,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1206/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1207/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1208/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 97,12 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1209/2019 grafická práca Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 208,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
121/2019 nájom bytového domu Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 2 559,02 € 09.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1210/2019 poistenie motorových vozidiel - súbor Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 636,89 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1211/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 045,92 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1212/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 880,01 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1213/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 36720097 Právne a konzultačné služby 274,80 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1214/2019 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické Služy 31826245 Iné 4 574,18 € 05.12.2019 06.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »