1214/2020 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
449,26 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1215/2020 |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
940,70 € |
17.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1216//2020 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
252,52 € |
17.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1217/2020 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,00 € |
17.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1218/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
17.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1219/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
MIKRO-TRADE |
31421342 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
450,00 € |
28.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020 |
geodetické zameranie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
240,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1220/2020 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Anita Zalka |
43402267 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
29.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1222/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
508,00 € |
21.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 520,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020 |
maliarské a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1254/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
19.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1255/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
19.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1257/2020 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
105,00 € |
19.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,90 € |
21.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1264/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,86 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1265/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,48 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1266/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,93 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1266/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 207,16 € |
16.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1267/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
335,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1268/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
564,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020 |
informačná vitrína cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
360,00 € |
25.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1277/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 369,34 € |
02.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1278/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
794,84 € |
23.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
25.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1286/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,34 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1287/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,64 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1289/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
443,16 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,35 € |
26.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |