Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024/002TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,58 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
2024/003TS spotreba energie Technicke služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,61 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
2024/004TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,16 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
2024/005TS Telefónny poplatok Technicke služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 09.01.2024 09.01.2024 Faktúra
2024/006TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 18.01.2024 18.01.2024 Faktúra
2024/007TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Faktúra
2024/008T spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,64 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
2024/009TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
2024/010TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
2024/1 nájomné + el. energia MKS Gabčíkovo 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 1 600,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
2024/12 nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. Gabčíkovo 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 600,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
2024/13 námomné za umiestnenie Boxu balíkovo - Slovak Parcel Service, s.r.o. Gabčíkovo 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 18,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
20240001TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240002TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240003TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240005TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 460,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240006TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 645,60 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240007TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 899,40 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240008TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 4 356,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240010TS Vývoz fekálií Tibor Szalacsi 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240011TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 15.02.2024 15.02.2024 Faktúra
203/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
204/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 26,38 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
205/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 315,07 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
206/2024 zber a odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
207/2024 oprava sušičky prádla - TJ Gabčíkovo 00305391 Ákos Szeif - LA servis 55147020 Stavebné práce, opravárenské práce 120,00 € 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
208/2024 záhradný party stan Gabčíkovo 00305391 Partystany-Jičín s.r.o. 03440818 Iné 1 001,00 € 07.03.2024 11.03.2024 Faktúra
209/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 457,53 € 07.03.2024 11.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »